In diesem Tutorial lernen Sie:
- So buchen Sie eine Kaufrechnung
- So buchen Sie eine Fremdwährungs-Lieferantenrechnung
So buchen Sie eine Kaufrechnung
Schritt 1) Geben Sie die Transaktion FB60 in das SAP-Befehlsfeld ein
Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm den Buchungskreis ein, an den Sie die Rechnung senden möchten
Schritt 3) Geben Sie im nächsten Bildschirm Folgendes ein
- Geben Sie die Lieferanten-ID des Lieferanten ein, der in Rechnung gestellt werden soll
- Rechnungsdatum eingeben
- Geben Sie den Rechnungsbetrag ein
- Wählen Sie das Steuerkennzeichen für die anwendbare Steuer
- Wählen Sie Steuerkennzeichen "Steuer berechnen".
Schritt 4) Überprüfen Sie die Zahlungsbedingungen auf der Registerkarte Zahlung
Schritt 5) Geben Sie im Abschnitt Artikeldetails Folgendes ein
- Geben Sie das Einkaufskonto ein
- Wählen Sie Lastschrift
- Geben Sie den Betrag für die Rechnung ein
- Überprüfen Sie das Steuerkennzeichen
Schritt 6) Überprüfen Sie nach Abschluss der obigen Eingaben den Status des Dokuments
Schritt 7) Drücken Sie die Post-Taste in der Standardleiste
Schritt 8) Warten Sie, bis die Dokumentennummer generiert und in der Statusleiste für Konformation angezeigt wird
Sie haben erfolgreich eine Kaufrechnung gebucht
So buchen Sie eine Fremdwährungs-Lieferantenrechnung
Schritt 1) Geben Sie den Transaktionscode FB60 in das SAP-Befehlsfeld ein
Schritt 2) Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgenden Daten ein
- Geben Sie die Lieferanten-ID des Kunden ein, dessen Rechnung gebucht werden soll.
- Rechnungsdatum eingeben
- Geben Sie den Dokumenttyp als Lieferantenrechnung ein
- Geben Sie den Rechnungsbetrag in der Währung ein, in der die Rechnung gebucht werden soll (Belegwährung).
- Geben Sie das in der Rechnung geltende Steuerkennzeichen ein
- Geben Sie das zu belastende Sachkonto ein
- Geben Sie den Abbuchungsbetrag ein
Schritt 3) Wir können den Wechselkurs auf der Registerkarte Lokale Währung anpassen
Schritt 4) Nachdem Sie den Wechselkurs beibehalten haben, klicken Sie auf "Speichern", um das Dokument zu buchen
Schritt 5) Überprüfen Sie die Statusleiste auf die generierte Dokumentennummer